Principaux attributs de conformité de l’audit interne – Juin 2021
L’objectif de la publication des résultats ministériels liés au rendement de l’audit interne, sous la forme de principaux attributs de conformité, consiste à fournir des informations pertinentes aux Canadiens et parlementaires concernant le professionnalisme, le rendement et l’impact de la fonction dans les ministères.
Les attributs de conformité présentés ci-dessous ont été sélectionnés pour montrer à une audience externe que la fonction d’audit interne est en place et fonctionne comme prévu.
Principaux attributs de conformité | Résultats - 30 juin 2021 |
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1. (a). % des membres du personnel ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (auditeur interne certifié [CIA], comptable professionnel agréé [CPA]). | 1. (a) 55% des membres du personnel ont un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité.
1. (b) 41% des membres du personnel sont en voie d'obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité. 1. (c) 31% des membres du personnel ont d'autres titres professionnels. |
2. (a). Date de la dernière séance d'information complète au Comité ministériel d'audit (CMA) sur les processus, outils et renseignements internes jugés comme étant nécessaires à l'évaluation de la conformité au Code d'éthique et aux Normes de l'Institut des auditeurs internes (IAI), et les résultats du Programme d'assurance et d'amélioration de la qualité (PAAQ). | 2. (a). La dernière séance d'information au Comité ministériel d'audit sur les processus internes, outils, renseignements jugés nécessaires à l'évaluation de la conformité aux Normes de l'Institut des auditeurs internes (IAI) et sur le Programme d'assurance et d'amélioration de la qualité (PAAQ) était le 25 janvier 2021. 2. (b). La dernière évaluation externe a été achevée en janvier 2021. |
3. Les Plans d'audit axé sur les risques (PAAR) et les renseignements connexes :
| PAAR approuvé pour 2021-22 et les renseignements connexes (voir tableau 1) : |
4. Cote d'utilité générale moyenne de la haute direction (niveau du sous-ministre adjoint [SMA] ou son équivalent) des secteurs ayant fait l'objet d'un audit. | 4. La haute direction des secteurs ayant fait l'objet d'un audit a évalué l'utilité générale moyenne de nos travaux comme «bonne ». |
# | Audit interne | Statut de l'audit | Date d'approbation du rapport | Date de publication du rapport | Date d'achèvement originale prévue du PAD | Statut de la mise en œuvre |
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1. | Continuation de 2019-2020 : Audit des subventions et des contributions, partie I – Surveillance et contrôle | Achevé | Mai 2021 | - | - | - |
2. | Continuation de 2020-2021 Consultation: Politique d’aide internationale féministe | Achevé | Mai 2021 | S.O. | S.O. | S.O. |
3. | Continuation de 2020-2021 Consultation: Évaluation des risques associés aux TI, partie I | Achevé | Mai 2021 | S.O. | S.O. | S.O. |
4. | Continuation de 2020-2021 Consultation : Évaluation des risques liés au télétravail durant la pandémie de COVID-19 | Achevé | Juin 2021 | S.O. | S.O. | S.O. |
5. | Continuation de 2020-2021 Audit des pratiques relatives à la protection de la vie privée | Achevé | Juin 2021 | - | - | - |
6 | Continuation de 2020-2021 Consultation: Programme d'innovation en matière d’aide internationale | En cours | - | S.O. | S.O. | S.O. |
7 | Continuation de 2020-2021 Audit des biens immobiliers – gestion de portefeuille | En cours | - | - | - | - |
8. | Continuation de 2020-2021 Consultation : Obligation de diligence – Gouvernance et dépenses | En cours | - | S.O. | S.O. | S.O. |
9. | Continuation de 2020-2021 Consultation: Audit continu – Cartes d’achat des missions | En cours | - | S.O. | S.O. | S.O. |
10. | Continuation de 2020-2021 Audit de la méthode d’établissement des coûts | En cours | - | - | - | - |
11. | Audit du point de prestation des services communs du Mexique - Approvisionnement | En cours | - | - | - | - |
12. | Audit de la gestion des consuls honoraires | En cours | - | - | - | - |
13. | Audit des contrôles internes en matière de gestion financière | En cours | - | - | - | - |
14. | Audit de la gestion du portefeuille d’applications informatiques | En cours | - | - | - | - |
15. | Audit du Service des délégués commerciaux – Activités régionales | En cours | - | - | - | - |
16. | Évaluation des risques de la mission | En cours | - | - | - | - |
17. | Audit de suivi - Examen après action en cas de pandémie | Prévu | - | - | - | - |
18. | Audit du point de prestation des services communs de Washington–Approvisionnement | Prévu pour 2022-23 | - | - | - | - |
19. | Audit de la gestion de projet des TI | Prévu pour 2022-23 | - | - | - | - |
20. | Audit de la stratégie ministérielle de développement durable | Prévu pour 2022-23 | - | - | - | - |
21. | Audit du point de prestation des services communs de Berlin - Approvisionnement | Prévu pour 2022-23 | - | - | - | - |
22. | Audit du programme pays | Prévu pour 2022-23 | - | - | - | - |
23. | Audit du point de prestation des services communs de Bruxelles – Approvisionnement | Prévu pour 2022-23 | - | - | - | - |
24. | Suivi de l’audit des contributions remboursables | Prévu pour 2022-23 | - | - | - | - |
25. | Audit des biens immobiliers - Petits projets d'immobilisations et d’entretien | Prévu pour 2022-23 | - | - | - | - |
26. | Consultation: Transformation S4 Hana | Prévu pour 2022-23 | - | - | - | - |
27. | Audit des pratiques de gestion des missions – mission 1 | Prévu pour 2022-23 | - | - | - | - |
28. | Audit des pratiques de gestion des missions – mission 2 | Prévu pour 2022-23 | - | - | - | - |
29. | Audit des pratiques de gestion des missions – mission 3 | Prévu pour 2022-23 | - | - | - | - |
30. | Audit des pratiques de gestion des missions – mission 4 | Prévu pour 2022-23 | - | - | - | - |
# | Audit interne | Statut de l'audit | Date d'approbation du rapport | Date de publication du rapport | Date d'achèvement originale prévue du PAD | Statut de la mise en œuvre |
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1. | Continuation de 2019-2020 : Audit de gestion de l’information | Achevé | Juin 2020 | Avril 2021 | Juin 2021 | 40% |
2. | Continuation de 2019-2020 : Audit continu – cartes d’achat | Achevé | Juin 2020 | S.O. | S.O. | S.O. |
3. | Continuation de 2019-2020 : Audit des pratiques de gestion des missions – Abidjan | Achevé | Juin 2020 | Avril 2021 | Octobre 2020 | 100% |
4 | Continuation de 2019-2020 : Audit des pratiques de gestion des missions – Bamako | Achevé | Octobre 2020 | Avril 2021 | Juillet 2021 | 100% |
5. | Continuation de 2019-2020 : Audit du Programme pour la stabilisation et les opérations de paix | Achevé | Octobre 2020 | Avril 2021 | Juin 2021 | 100% |
6. | Continuation de 2019-2020 : Audit des Directives sur le service extérieur – Réinstallation | Achevé | Janvier 2021 | Avril 2021 | Décembre 2021 | 20% |
7. | Consultation : Rapatriement d’urgence des Canadiens durant la pandémie de COVID-19 | Achevé | Octobre 2020 | S.O. | S.O. | S.O. |