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Principaux attributs de conformité de l’audit interne – Juin 2022

 

Principaux attributs de conformitéRésultats - 30 juin 2020
1. (a). % des membres du personnel ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (auditeur interne certifié [CIA], comptable professionnel agréé [CPA]).
1. (b). % des membres du personnel en voie d'obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (CIA, CPA).

1. (c). % des membres qui ont d'autres titres professionnels (auditeur certifié en audits gouvernementaux [CGAP], auditeur certifié en assurance sur la maîtrise de la gestion du risque [CRMA], etc.).
1. (a) 32% des membres du personnel ont un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité.

1. (b) 36% des membres du personnel sont en voie d'obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité.
1. (c) 2% des membres du personnel ont d'autres titres professionnels.
2. (a). Date de la dernière séance d'information complète au Comité ministériel d'audit (CMA) sur les processus, outils et renseignements internes jugés comme étant nécessaires à l'évaluation de la conformité au Code d'éthique et aux Normes de l'Institut des auditeurs internes (IAI), et les résultats du Programme d'assurance et d'amélioration de la qualité (PAAQ).
2. (b). Date de la dernière évaluation externe
2. (a). La dernière séance d'information au Comité ministériel d'audit sur les processus internes, outils, renseignements jugés nécessaires à l'évaluation de la conformité aux Normes de l'Institut des auditeurs internes (IAI) et sur le Programme d'assurance et d'amélioration de la qualité (PAAQ) était le 25 janvier 2021.
2. (b). La dernière évaluation externe a été achevée en janvier 2021.
3. Les Plans d'audit axé sur les risques (PAAR) et les renseignements connexes :
  • a. Le nom et l'état de l'audit de l'exercice en cours du PAAR
  • b. La date à laquelle le rapport d'audit a été approuvé
  • c. La date à laquelle le rapport d'audit a été publié
  • d. La date prévue au départ pour l'achèvement de tous les éléments du Plan d'action de la direction (PAD)
  • e. Le statut des éléments du PAD
PAAR approuvé pour 2022-23 et les renseignements connexes (voir tableau 1) :

Voir le tableau 2 pour les audits de 2020-21 (des ajouts et des ajustements aux audits internes énumérés dans le plan peuvent avoir été apportés pour tenir compte des risques et des priorités émergents de l'organisation).
4. Cote d'utilité générale moyenne de la haute direction (niveau du sous-ministre adjoint [SMA] ou son équivalent) des secteurs ayant fait l'objet d'un audit.4. La haute direction des secteurs ayant fait l'objet d'un audit a évalué l'utilité générale moyenne de nos travaux comme «bonne ».

Tableau 1 - Plan d’audit axé sur les risques 2022-23 – au 30 juin 2022

#Audit interneStatut de l'auditDate d'approbation du rapportDate de publication du rapportDate d'achèvement originale prévue du PADStatut de la mise en œuvre
1. Continuation de 2020-2021:
Audit de la méthode d’établissement des coûts
ComplétéJuin 2022--0%
2. Continuation de 2021-2022:
Audit de l’approvisionnement dans les missions desservies par le PPSC de Mexico
ComplétéJuin 2022--0%
3. Continuation de 2021-2022:
Audit des contrôles internes en matière de gestion financière
ComplétéJuin 2022--0%
4. Continuation de 2021-2022:
Audit de la gestion des consuls honoraires
En cours----
5. Continuation de 2021-2022:
Audit de la gestion du portefeuille d’applications informatiques
En cours----
6. Continuation de 2021-2022:
Audit du Service des délégués commerciaux – Activités régionales
En cours----
7. Gestion de projet informatiqueEn cours----
8. Assistance internationale à la TanzanieEn cours----
9. Stratégie ministérielle de développement durableEn cours----
10. Audit de l’approvisionnement dans les missions desservies par le PPSC de WashingtonPrévu pour 2022-23----
11. Audit de l’approvisionnement dans les missions desservies par le PPSC de BruxellesPrévu pour 2022-23----
12. Suivi - Contributions remboursablesPrévu pour 2022-23----
13. Bien immobiliers - Petits projets d'immobilisationsPrévu pour 2022-23----
14. Audit horizontal du BCG sur l'adoption ministérielle des normes numériquesPrévu pour 2022-23----
15. Approvisionnement dans les missions desservies par le PPSC de BerlinPrévu pour 2022-23----
16. Audit des pratiques de gestion des missions – IslamabadPrévu pour 2022-23----
17. Audit des pratiques de gestion des missions – DhakaPrévu pour 2022-23----
18. Audit des pratiques de gestion des missions – DakarPrévu pour 2022-23
19. Audit des pratiques de gestion des missions – AccraPrévu pour 2022-23----
20. Cyber sécurité (10 principaux risques du CST)Prévu pour 2022-23----

Tableau 2 - État des audits internes 2020-21 et informations connexes - au 30 juin 2021

#Audit interneStatut de l'auditDate d'approbation du rapportDate de publication du rapportDate d'achèvement originale prévue du PADStatut de la mise en œuvre
1.Continuation de 2019-2020 :Audit des subventions et des contributions, partie I – Surveillance et contrôleAchevéMai 2021Novembre 2021Septembre 202250%
2.Continuation de 2020-2021 Consultation: Politique d’aide internationale féministeAchevéMai 2021N/AN/AN/A
3.Continuation de 2020-2021 Consultation: Évaluation des risques associés aux TI, partie IAchevéMai 2021N/AN/AN/A
4Continuation de 2020-2021 Consultation : Évaluation des risques liés au télétravail durant la pandémie de COVID-19AchevéJuin 2021N/AN/AN/A
5.Continuation de 2020-2021 Audit des pratiques relatives à la protection de la vie privéeAchevéJuin 2021Novembre 2021Juin 20220%
6.Continuation de 2020-2021 Audit continu – Cartes d’achat des missionsAchevéNovembre 2021Février 2022Juin 202380%
7.Continuation de 2020-2021 Audit des biens immobiliers – gestion de portefeuilleAchevéDécembre 2021Février 2022Mars 202440%
8.Continuation de 2020-2021 Consultation :Obligation de diligence – Gouvernance et dépensesAchevéDécembre 2021N/AN/AN/A
9.Continuation de 2020-2021 Consultation:Programme d'innovation en matière d’aide internationaleAchevéDécembre 2021N/AN/AN/A
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